Q&A: ITIN Almaktan Muaf Olabilir Miyim?

amerikada-sirket-kurmak-irs-forms

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek kişiler için iki ana tür vergi kimlik numarası bulunmaktadır: Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) ve Bireysel Vergi Kimlik Numarası (ITIN). Eğer ABD vatandaşı değilseniz, SSN yerine genellikle vergi amaçlı kullanılan ITIN’e başvurmanız gerekebilir. Ancak bazı durumlarda ITIN alma zorunluluğunuz bulunmayabilir.

ITIN Nedir?

ITIN (Bireysel Vergi Kimlik Numarası), ABD’de özellikle vergi beyannamesi hazırlarken kullanılan dokuz basamaklı bir vergi kimlik numarasıdır. Bu numara, yalnızca vergi amacıyla kullanılır ve diğer federal veya eyalet ofislerinde geçerli değildir. Yani, yalnızca vergi beyanında bulunmak zorundaysanız bu numaraya ihtiyacınız vardır.

ITIN başvurum neden reddedildi diye düşünenlerden misiniz? Social Enterprises Kurumsal Dosyalar Direktörü Özgü Uçar, ITIN başvurusu reddine yol açan 5 nedeni açıklıyor. 

ITIN Alma Zorunluluğu Var Mı?

Yıllık vergi beyanında bulunmanız gerekiyorsa, IRS (Amerikan Vergi İdaresi) tarafından size bir ITIN tanımlanması gerekir. Ancak, bazı özel durumlar dışında bu numarayı almak zorunda olmayabilirsiniz. Aşağıdaki istisnalara sahipseniz, ITIN başvurusu yapmanız gerekmeyebilir.

ITIN Alma Zorunluluğundan Muafiyet İstisnaları

İstisna 1: Pasif Gelir Üzerinden Üçüncü Taraf Stopajı

•ABD’de yatırım yapmış ve ortaklık geliri elde eden kişilere uygulanabilir.

•Kira geliri, emekli maaşı, yıllık gelir, temettü, telif gibi dağıtımlar alan kişiler için geçerli olabilir.

•IRS raporlamasına ve federal vergi stopajına tabi olup, ABD’de faiz getiren bir banka mevduat hesabı açanlar.

İstisna 2: Diğer Gelirler

•Bir ABD vergi anlaşmasının faydalarını talep eden ve maaş, ücret, tazminat, burs, hibe, kumar geliri elde eden kişiler.

İstisna 3: Üçüncü Tarafın Mortgage Faizini Raporlaması

•ABD’de bulunan gayrimenkuller için konut ipoteği kredisi olan kişilere uygulanabilir.

İstisna 4: ABD Gayrimenkul Mülkiyet Menfaatine Sahip Yabancı Kişilerin Elden Çıkarması

•Yabancı kişilerin ABD’deki taşınmaz mülklerini devretme sürecine dahil olan kişiler.

İstisna 5: TD 9363 Kapsamındaki Raporlama Yükümlülükleri

•TD 9363 kapsamında IRS’ye rapor vermek zorunda olan kişiler. Bu durumda, Form W-7 ve Form 13350’yi doldurmanız gerekebilir.

Sonuç

Vergi beyanında bulunmanız gerekiyorsa ITIN almanız gerekebilir; ancak yukarıdaki istisnalardan birine sahipseniz ITIN başvurusundan muaf tutulabilirsiniz. Bu istisnalara uygun olup olmadığınızdan emin olmak için IRS’in resmi açıklamalarını inceleyebilir veya bir vergi danışmanıyla görüşebilirsiniz.


Konuyla ilgili sorularınız mı var veya bir ITIN almaktan muaf olup olmadığınızdan emin değil misiniz? Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

Tel : +1 302 310 21 76

İlginizi Çekebilir

Sorularınızı sormak için mükemmel bir fırsat! Şimdi 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme planlayın.